11月9日至11月12日,公司开展了为期四天的2021年度质量管理体系内审工作。
按照审核计划,公司于11月9日召开质量管理体系内部审核首次会议。审核组组长向受审单位宣读了内审计划,设定了内审关注点。
审核期间,审核组成员依据《质量管理体系》和公司质量管理体系文件要求,查看文件资料并深入作业现场,通过对质量目标的实施和完成情况、产品生产过程,检验试验及原材料外购件采购的控制情况等方面的检查,全面审核公司质量管理体系的运行情况。
现场审核结束后,公司于11月15日召开质量管理体系内部审核末次会议。公司副总经理张慧忠、各单位主管质量领导及质量管理体系内部审核员参加会议。
审核组组长宣读质量管理体系内部审核报告。公司领导重视质量管理体系的建设和持续改进,其职责和承诺得到落实。公司质量方针适宜,制定的2021年度质量目标适宜,年度质量目标已得到阶段性实现。同时,通报了不符合项报告并提出整改要求。
张慧忠在会上强调,一是本次审核是公司质量体系的一次全面检验,通过内审查找问题,完善管理。二是所有问题全部按照问题“四不放过”表单化管理,严格落实整改。三是针对问题从纵向、横向进行对比,做到举一反三。四是从技术上、管理上分析问题原因,通过问题“四不放过”表单杜绝问题的再发生。
目前,本次审核发现的不符合项及问题正在整改中,技术质量部将按照问题“四不放过”表单化管理持续关注、跟踪整改情况,确保整改取得实效。